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Nota credito per fattura sbagliata

Mi sa che farò così perchè da ciò che ho visto non è nemmeno possibile fare la nota di credito e emissione di nuova fattura per una questione di numerazione.
 
mah... che la scarti ne dubito, non mi è mai capitato ma nei fatti non credo che scarti un bel niente, in un mondo perfetto magari si, ma lo sdi è di molto imperfetto...ad ogni modo se proprio vuoi mettere a posto questa cosa puoi usare un sezionale differente per l'emissione della nuova fattura. o forse usando un bis o una lettera sulla fattura precedente quella errata...come si faceva ai vecchi tempi, secondo me più che altro il problema è contabile, per la registrazione, ed ecco che il commercialista che rientra dalle ferie smoccola
 
Ultima modifica:
Io non ho provato a inviare la fattura, ma come ho descritto si verifica una incoerenza tra date e numero progressivo, oggi ho sentirto il commercialista, lui, come anche suggerito qui sul forum dice di non fare nulla ed è a conoscenza di questo problema di data e numero progressivo, il mio problema è che è chiaro che capiterà ancora ogni tanto di sbagliare, ma se c'è questo problema di fatto non so come rimediare all'errore con l'emissione della nota di credito, ho scritto anche all'assistenza, vediamo che dicono.
 
mah... che la scarti ne dubito, non mi è mai capitato ma nei fatti non credo che scarti un bel niente, in un mondo perfetto magari si, ma lo sdi è di molto imperfetto...ad ogni modo se proprio vuoi mettere a posto questa cosa puoi usare un sezionale differente per l'emissione della nuova fattura. o forse usando un bis o una lettera sulla fattura precedente quella errata...come si faceva ai vecchi tempi, secondo me più che altro il problema è contabile, per la registrazione, ed ecco che il commercialista che rientra dalle ferie smoccola
Cosa significa una sezione differente? E una lettera sulla fattura precedente? Le fatture non sono modificabili, si può fare solo la nota di credito, in pratica se sbagli puoi solo aggiungere altri documenti non correggere quelli sbagliati, quindi emettere nota di credito e poi la fattura corretta, ma così facendo si verifica quell'incoerenza tra data e numerazione che descrivevo sopra.
 
Cosa significa una sezione differente? E una lettera sulla fattura precedente? Le fatture non sono modificabili, si può fare solo la nota di credito, in pratica se sbagli puoi solo aggiungere altri documenti non correggere quelli sbagliati, quindi emettere nota di credito e poi la fattura corretta, ma così facendo si verifica quell'incoerenza tra data e numerazione che descrivevo sopra.
Buongiorno:

SEZIONALE DIFFERENTE - il registro iva vendite (a debito) può avere sezionali diversi perchè magari legati a diverse attività dell'azienda (io lavoro in falegnameria e al tempo avevo: il sezionale (1) per l'attività principale, il sezionale (2) per gli affitti attivi, il sezionale (3) per le vendite alla Pubblica Amministrazione). Quindi puoi dire all'assistenza software di crearti un sezionale vendite dove annoterai la fattura n. 1 alla data del 26/08 evitando i problemi di datazione e progressività.

LETTERA - puoi emettere una fattura con data 26/08 con estensione /BIS oppure /A utilizzando lo stesso numero della fattura del 26/08, anche qui x bypassare il problema della progressività e della data.

Ambo le soluzioni ti permettono di aggiungere un nuovo documento in data 26/08 che non collida con i documenti emessi successivamente.
 
Premetto che sono in regime forfettario quindi non c'è iva ne registri.
Quindi potrei proseguire nella stessa numerazione delle fatture facendo la nota di credito e poi la nuova fattura con estensione /bis o /A, però il problema è che indipendentemente dall'estensione, il sistema riconoscerebbe la bis con una data antecedente a quella della fattura errata, non so come funziona ma mi vien da dire che non la farebbe inviare, ora ho scritto all'assistenza, e attendo ciò che dicono.
 
Premetto che sono in regime forfettario quindi non c'è iva ne registri.
Quindi potrei proseguire nella stessa numerazione delle fatture facendo la nota di credito e poi la nuova fattura con estensione /bis o /A, però il problema è che indipendentemente dall'estensione, il sistema riconoscerebbe la bis con una data antecedente a quella della fattura errata, non so come funziona ma mi vien da dire che non la farebbe inviare, ora ho scritto all'assistenza, e attendo ciò che dicono.

e se non hai registri ancora meglio no? che controllo vuoi che faccia lo sdi se ad esempio emetto in data 01/08 una fattura 1 in data 2/08 la n. 2 poi la storno in data 02/08 con nc 3 ed emetto una fattura sempre in data 01/08 con n. 1B, 2B o quello che ti pare, è la nota di credito che si lega alla fattura errata, mica collegano la fattura errata alla fattura corretta, se vuoi tu puoi mettere un riferimento per correttezza e tracciabilità che hai riemesso la fattura ma io tutti questi incroci non li vedo....c'è gente che emette fatture con data anche molto vecchia pagando le relative sanzioni per ritardata emissione, figurati se possono collegare che hai sbagliato di 2 giorni nello stesso mese che poi è senza iva che danno hai creato all'erario? nessuno...le sanzioni che poi sono modulate anche in base alla gravità non è che non metto una virgola mi sanzionano, cerchiamo di essere anche un po' sensati, prova ne è stata la sanatoria sugli errori che hanno fatto, giusto giusto per far cassa, han trovato il modo di far tirar fuori i bonus a pioggia erogati per il covid....o non fai nulla o lo fai utilizzando una numerazione contraddistinta da una lettera mica è un errore: la numerazione deve essere univoca e progressiva la modalità è a scelta del contribuente.
 
Non è tanto per questa fattura, ma come dicevo il problema è che per forza di cose capiterà di sbagliare ancora, quindi vlevo capire come sitemare in caso di bisogno e ho capito che il metodo è quello della nota di credito ed emissione di nuova fattura corretta.
Adesso attendo anche l'assistenza, se mi spiegano come reagisce il sistema con le date che gli ho fatto notare e se mi dicono che si può fare allora ok.
Comunque penso che il problema dell'incoerenza tra date e numerazione io non sia riuscito a spiegarlo bene..
 
Non è tanto per questa fattura, ma come dicevo il problema è che per forza di cose capiterà di sbagliare ancora, quindi vlevo capire come sitemare in caso di bisogno e ho capito che il metodo è quello della nota di credito ed emissione di nuova fattura corretta.
Adesso attendo anche l'assistenza, se mi spiegano come reagisce il sistema con le date che gli ho fatto notare e se mi dicono che si può fare allora ok.
Comunque penso che il problema dell'incoerenza tra date e numerazione io non sia riuscito a spiegarlo bene..

Una volta le fatture erano analogiche e c'era ampia libertà (entro certi limiti) di variazione del documento, con l'avvento della fattura elettronica, questa libertà è sparita - una volta trasmessa a SDI la fattura non può essere variata - stop

il problema noi operatori lo abbiamo compreso: devi retrodatare un documento ma, nel frattempo, hai emesso nuove fatture quindi avresti una nuova fattura 100 del 26/08 quando hai già la 99 del 28/08, da qui le soluzioni sono di un sezionale apposito o di una "nuova numerazione". Il problema, come ti è già stato fatto notare è più di contabilità tua interna che di SDI...
 
Per quanto riguarda il sezionale apposito, non sono a conoscenza che il software dell'Agenzia delle Entrate ce l'abbia, per quanto riguarda invece la "nuova numerazione" non riesco a capire come possa risolvere il problema, anche se è una /bis o /A il problema della data resta comunque, se così non è vi prego spiegatemelo perchè a me sfugge.
 
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