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Risultati della Ricerca

  1. A

    dubbio sopravvenienze

    Concordo pienamente..saluti..
  2. A

    Addebito imposta di registro

    Buongiorno. Una società concede in locazione una porzione di magazzino. Il contratto prevede che il locatore versi interamente l'imposta di registro e che poi ribalti il 50% della stessa al locatario. Dal punto di vista contabile, il locatore come rileverà i suddetti fatti di gestione? Grazie e...
  3. A

    Pagamento Iva quarto trimestre

    Buongiorno, Al riguardo ho chiesto chiarimenti all'Agenzia delle Entrate, che mi ha confermato di effettuare il versamento dell'Iva relativa al quarto trimestre utilizzando, in ogni caso, il codice tributo 6099. Concordo pertanto con quanto postato da Barbara949, che saluto e ringrazio...
  4. A

    Saldo conto spese telefoniche in avere

    Nessun problema, grazie per il chiarimento (e per il suo tempo..). Buona domenica. :)
  5. A

    Saldo conto spese telefoniche in avere

    Scusi, ma non ho capito..perchè dovrei appostare in bilancio un credito per "note credito da ricevere" se le nc, relative a storno di costi di precedenti esercizi ed emesse nel 2012, sono state regolarmente registrate sempre nel corso del 2012 ? Ritengo che al massimo si sarebbe dovuto fare al...
  6. A

    Saldo conto spese telefoniche in avere

    In CE dovrò classificare tali sopravvenienze attive in E.20 (proventi straordinari) o in A.5 (proventi diversi)? Grazie per i chiarimenti..saluti..
  7. A

    Saldo conto spese telefoniche in avere

    Buongiorno. Nel corso del 2012 la compagnia telefonica recapita diverse Note Credito a storno di spese telefoniche molto probabilmente di competenza di precedenti esercizi. Per effetto di queste registrazioni il relativo conto al 31/12/12 presenta saldo in avere. Ai fini prettamente...
  8. A

    spese indeducibili

    Ciao Ire, A mio parere, se hai versato degli acconti a fornitori che hanno provveduto ad emettere le relative fatture, potresti regolarizzarti nel seguente modo: -Registrazione originaria degli anticipi a fo. D FO C/ANTICIPI A BANCA C/C -Registrazione fatture fo dimenticate, rilevando...
  9. A

    Come compilare il rigo VF25 dichiarazione annuale iva.

    Ciao Montorio69, Se il tuo cliente non ha acquistato nuovi cespiti nel 2012 direi che il rigo in questione non debba essere valorizzato. Attenzione che lo stesso deve comprendere anche i beni ammortizzabili non superiori a 516,46 € per cui è consentita la deduzione integrale dei costi...
  10. A

    marca da bollo su fatture art. 8

    E' obbligatorio applicare sulla fattura il contrassegno di € 1,81 se l'importo dell'operazione è maggiore di € 77,47. Onestamente non saprei rispondere alla seconda domanda. Magari qualcuno del forum più esperto di me saprà fornirti delucidazioni al riguardo. Ciao.
  11. A

    Pagamento Iva quarto trimestre

    Grazie..ciao..
  12. A

    Fattura a committente extra-ue, prestazione Italia.

    A mio parere la dicitura "inversione contabile" non deve essere inserita per operazioni di questo tipo, ma è invece obbligatoria nel caso di cessione di beni/prestazioni di servizi realizzate nei confronti di soggetti passivi che sono debitori dell'imposta in un altro Stato membro della UE. Ciao.
  13. A

    Pagamento Iva quarto trimestre

    Ciao Barbara, Innanzitutto grazie per la cortese risposta. Ma se volessi rateizzare l'importo, che è abbastanza elevato, come devo comportarmi? Ciao.
  14. A

    Pagamento Iva quarto trimestre

    Buonasera a tutti, Pongo una domanda banale, ma preferisco essere tranquillo. Una srl con liquidazione Iva trimestrale per "opzione" deve versare l'Iva a debito del quarto trimestre 2012, entro il 18/03, e ha presentato nel mese di febbraio solo la Comunicazione Dati Iva. Quale codice tributo...
  15. A

    Deducibilità sopravvenienze passive

    Ciao Gianni, Hai risposto perfettamente alle mie precedenti domande e ti ringrazio per le delucidazioni. Buon week-end.
  16. A

    Iva x cassa dubbio scadenza 12 mesi

    Ciao Gianni e ben ritrovato. Provo a dire la mia, sperando di esserti d'aiuto. La circolare 44/E afferma che "l'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione". Nel caso proposto, l'operazione di vendita si considerata effettuata, e...
  17. A

    Regime dei minimi prestazione servizi all'estero

    I contribuenti minimi per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi UE non presentano il modello INTRA. Le operazioni di questo tipo non sono inglobate tra gli scambi intracomunitari poichè i contribuenti minimi non addebitano l'Iva a titolo di rivalsa (carenza presupposto soggettivo)...
  18. A

    Indicare VAT in fattura per paesi extra UE?

    Direi che il VAT del cliente extra UE non è dato obbligatorio. Leggi qui: News Ciao.
  19. A

    Regime ex minimi

    I contribuenti minimi non applicano le percentuali di deducibilità previste dal TUIR per quanto concerne i costi per i veicoli a motore (compresi quelli per manutenzione, carburante, assicurazioni, pedaggi, ecc..). Gli stessi saranno interamente deducibili se utilizzati esclusivamente come beni...
  20. A

    Fattura a committente extra-ue, prestazione Italia.

    Buongiorno, Addirittura in fatture di questo tipo indicherei "operazione esclusa Iva" per mancanza ovviamente del requisito territoriale, ma da più parti mi è stato detto che è meglio "operazione non soggetta". Saluti.
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