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Servizi resi da societa' inglese priva di VAT

Innanzitutto, da neo forumista di fiscoetasse, saluto tutti.
Alla luce della nuova normativa, propongo un quesito con riferimento a servizi di intermediazione resi da società UK senza vat : io li ho considerati acquisti INTRA da soggetto UE ... ho assolto all'integrazione con IVA ed emesso in pari data autofattura: ovviamente nessun INTRASTAT!
Secondo voi è corretto?
 
Riferimento: Servizi resi da societa' inglese priva di VAT

Innanzitutto, da neo forumista di fiscoetasse, saluto tutti.
Alla luce della nuova normativa, propongo un quesito con riferimento a servizi di intermediazione resi da società UK senza vat : io li ho considerati acquisti INTRA da soggetto UE ... ho assolto all'integrazione con IVA ed emesso in pari data autofattura: ovviamente nessun INTRASTAT!
Secondo voi è corretto?

secondo me dovresti affrontare le ragioni per cui l'operatore sia sprovvisto di numero identificativo (se esonerato...) potendo solo dopo sapere come comportarsi (nel senso di confortare l'ipotesi dell'autofatturazione con iva), fatto salvo (direi) il no per intra, ciao.
 
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Innanzitutto, da neo forumista di fiscoetasse, saluto tutti.
Alla luce della nuova normativa, propongo un quesito con riferimento a servizi di intermediazione resi da società UK senza vat : io li ho considerati acquisti INTRA da soggetto UE ... ho assolto all'integrazione con IVA ed emesso in pari data autofattura: ovviamente nessun INTRASTAT!
Secondo voi è corretto?

E' una ditta offshore?io ho avuto a ke fare con una ditta UK che mi fatturava riaddebito costi vari e ho registrato la fattura semplicemente a costo, non l'ho autofatturata e non l'ho dichiarata in intrastat.
 
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E' una ditta offshore?io ho avuto a ke fare con una ditta UK che mi fatturava riaddebito costi vari e ho registrato la fattura semplicemente a costo, non l'ho autofatturata e non l'ho dichiarata in intrastat.

E' una Ltd: tuttavia rileva la territorialità dell'operazione e pertanto poichè l'operatore economico ricevente il servizio e soggetto passivo IVA l'operazione è intracomunitaria e quindi VA AUTOFATTURATA!
Sull'INTRA non ho dubbi: senza VAT non parte neanche il telematico!
Piuttosto, pur avendo già autofatturato e comunicato i dati IVA (che peraltro posso correggere in sede di dichiarazione IVA, sto pensando di non provvedere all'integrazione con IVA e piuttosto autofatturare in regime di non imponibilità ex art.9.
Sostanzialmente ai fini dell'imposta autofatturnado è neutralizzata ma almeno evito l'incrocio con i dati INTRASTAT che, a differenza della dichiarazione IVA, non riportano i movimenti IVA riferiti alle operazioni in oggetto.
diciamo ... tanto per evitare che mi vengano a chiedere per poi spiegare: diciamo una forma preventiva di autotutela:D
Certo che è una problematica che mi reca non poche preoccupazioni ...
 
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direi una cosa: per trattarsi di operazione intracomunitaria occorre che i soggetti coinvolti siano residenti in due paesi membri. quindi nel caso della società UK questa dovrebbe avere un VAT number, altrimenti non è un soggetto passivo d'imposta in UK.
di conseguenza non essendo un soggetto passivo all'interno della UE non si deve fare l'INTRASTAT ma va benissimo l'autofattura.
detto questo per poter capire a quale regime è sottopsta la prestazione, occorre analizzare se si tratta di tratta di prestazione di servizi relativa ad immobili o a beni mobili, tra l'altro beni in importazione, export o in transito??
saluti
GG
 
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E' una Ltd: tuttavia rileva la territorialità dell'operazione e pertanto poichè l'operatore economico ricevente il servizio e soggetto passivo IVA l'operazione è intracomunitaria e quindi VA AUTOFATTURATA!
Sull'INTRA non ho dubbi: senza VAT non parte neanche il telematico!
Piuttosto, pur avendo già autofatturato e comunicato i dati IVA (che peraltro posso correggere in sede di dichiarazione IVA, sto pensando di non provvedere all'integrazione con IVA e piuttosto autofatturare in regime di non imponibilità ex art.9.
Sostanzialmente ai fini dell'imposta autofatturnado è neutralizzata ma almeno evito l'incrocio con i dati INTRASTAT che, a differenza della dichiarazione IVA, non riportano i movimenti IVA riferiti alle operazioni in oggetto.
diciamo ... tanto per evitare che mi vengano a chiedere per poi spiegare: diciamo una forma preventiva di autotutela:D
Certo che è una problematica che mi reca non poche preoccupazioni ...

Ciao, guarda nel mio caso la fattura era stata emessa da una società offshore dell'UK, precisamente Galles che mi rifatturava spese per un lavoro di reimballaggio...io avevo fatto l'autofattura ma la commercialista mi ha detto che non ci voleva, di conseguenza l'ho messa solo a costo e, ovviamente non avendo il vat number (p.i.), non l'ho dichiarata nemmeno in intrastat perkè essendo ditta offshore non farebbe nemmeno parte dell'unione europea...
probabilmente il tuo caso è diverso...
 
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in Uk ci sono alcuni operatori che, se non superano determinati limiti di ricavi, non hanno vat number ma esercitano comunque attività commerciale. In un caso simile mi sono comportata come iltributarista. Ovvero autofattura con iva per prestazione di servizi ma senza invio degli intra. eviterei di configurare la prestazione in art. 9, che non sarebbe corretto in quanto previsto solo per le intermediazioni su beni.
 
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