Buongiorno,
da giorni cerco di capire meglio come calcolare il giusto importo da scrivere in tale rigo a seguito indicazione di un importo nel precompilato:
Come faccio a stabilire se tale somma è corretta?
L'anno scorso, in sede di compilazione del 730/2017 redditi 2016, ho tenuto conto delle comunicazioni ricevute dall'ente nel febbraio 2017 nelle quali mi informavano delle quote relative alle spese mediche del 2016 che mi avrebbero liquidato con bonifico a breve. Così, anche se il rimborso liquidato mi è stato erogato nel 2017, ho provveduto a portarmi in detrazione, la parte non liquidata di 200 euro che ho aggiunto alle altre spese mediche affrontate nel 2016 (scontrini ticket e farmaci da banco) per le quali è prevista la detrazione del 19% al netto della franchigia di €. 129,11:
Sperando di non aver commesso un errore, leggo in rete "Eventuali importi dell’anno precedente, portati in detrazione nel 2016, ma poi liquidati e rimborsati nel 2017, dovranno essere dichiarati nel rigo D7 ed assoggettati a tassazione."
Posto che sia stato corretto portarmi in detrazione la sola spesa da me effettuata e non liquidata, ovvero i 200 euro, è questa la somma corretta che devo scrivere nella colonna 4?
Grazie agli esperti del settore che vorranno rispondermi.
Cordiali saluti
da giorni cerco di capire meglio come calcolare il giusto importo da scrivere in tale rigo a seguito indicazione di un importo nel precompilato:
Come faccio a stabilire se tale somma è corretta?
L'anno scorso, in sede di compilazione del 730/2017 redditi 2016, ho tenuto conto delle comunicazioni ricevute dall'ente nel febbraio 2017 nelle quali mi informavano delle quote relative alle spese mediche del 2016 che mi avrebbero liquidato con bonifico a breve. Così, anche se il rimborso liquidato mi è stato erogato nel 2017, ho provveduto a portarmi in detrazione, la parte non liquidata di 200 euro che ho aggiunto alle altre spese mediche affrontate nel 2016 (scontrini ticket e farmaci da banco) per le quali è prevista la detrazione del 19% al netto della franchigia di €. 129,11:
Sperando di non aver commesso un errore, leggo in rete "Eventuali importi dell’anno precedente, portati in detrazione nel 2016, ma poi liquidati e rimborsati nel 2017, dovranno essere dichiarati nel rigo D7 ed assoggettati a tassazione."
Posto che sia stato corretto portarmi in detrazione la sola spesa da me effettuata e non liquidata, ovvero i 200 euro, è questa la somma corretta che devo scrivere nella colonna 4?
Grazie agli esperti del settore che vorranno rispondermi.
Cordiali saluti