ilrichiedente
Utente
Una società italiana riceve una fattura da società tedesca per servizio catering effettuato in germania. Tale documento riporta, correttamente, addebito dell’iva tedesca al 19%.
E’ corretto registrare la fattura nel registro degli acquisti, considerando imponibile+iva come totale documento e come importo fuori campo iva art.7/quater?
E’ corretto NON integrare l’oeparzione con autofattura?
Qualora si volesse procedere alla richiesta di rimborso dell’imposta, quali vantaggi si otterrebbero? Una volta ottenuto il rimborso dell’imposta essa come andrebbe considerata? (contabilmente e finanziariamente). L’imposta assolta in germania e successivamente rimborsata non andrebbe versata all’erario italiano?
Ringrazio e porgo cordiali saluti
E’ corretto registrare la fattura nel registro degli acquisti, considerando imponibile+iva come totale documento e come importo fuori campo iva art.7/quater?
E’ corretto NON integrare l’oeparzione con autofattura?
Qualora si volesse procedere alla richiesta di rimborso dell’imposta, quali vantaggi si otterrebbero? Una volta ottenuto il rimborso dell’imposta essa come andrebbe considerata? (contabilmente e finanziariamente). L’imposta assolta in germania e successivamente rimborsata non andrebbe versata all’erario italiano?
Ringrazio e porgo cordiali saluti