Buongiorno,
il mio fornitore di mais austriaco ha il rappresentante fiscale in Italia il quale ha emesso fattura con partita iva italiana (allegando la fattura estera) applicando il reverse-charge quindi la fattura è senza iva.
E' la prima volta che mi capita, dato che di solito ho la mia bella fattura estera che si configura come acquisto intracomunitario e quindi integro con iva, registro sia negli acquisti che nelle vendite con una serie a parte, faccio l'intrastat ecc.ecc. Ora però questa fattura mi confonde:
1. è un acquisto intracomunitario o comunque un'importazione da tenere separata in fase di dichiarazione iva?
2. devo registrarla sia negli acquisti che nelle vendite integrandola con l'iva?? Se si devo tenerla in una serie a parte oppure insieme alle fatture "normali" o insieme agli acquisti intra?
3. L'unica cosa che mi è chiara e che non devo fare l'intrastat...però vi chiedo comunque conferma!!
4. Immagino poi che casino nelle spesometro....ma adesso non ci voglio pensare...:dead:
Grazie infinite
il mio fornitore di mais austriaco ha il rappresentante fiscale in Italia il quale ha emesso fattura con partita iva italiana (allegando la fattura estera) applicando il reverse-charge quindi la fattura è senza iva.
E' la prima volta che mi capita, dato che di solito ho la mia bella fattura estera che si configura come acquisto intracomunitario e quindi integro con iva, registro sia negli acquisti che nelle vendite con una serie a parte, faccio l'intrastat ecc.ecc. Ora però questa fattura mi confonde:
1. è un acquisto intracomunitario o comunque un'importazione da tenere separata in fase di dichiarazione iva?
2. devo registrarla sia negli acquisti che nelle vendite integrandola con l'iva?? Se si devo tenerla in una serie a parte oppure insieme alle fatture "normali" o insieme agli acquisti intra?
3. L'unica cosa che mi è chiara e che non devo fare l'intrastat...però vi chiedo comunque conferma!!
4. Immagino poi che casino nelle spesometro....ma adesso non ci voglio pensare...:dead:
Grazie infinite