Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Quadro vl29 e controlli automatizzato AdE

Nella compilazione del quadro vl29 occorre indicare i versamenti iva EFFETTUATI delle liquidazioni, al contrario del quadro vh nel quale vanno indicati i debiti a prescindere del versamento o meno. Qualora il contribuente abbia erroneamente inserito nel quadro vl29 come effettuato un versamento che in realtà non era , in sede di controllo art. 36 bis , viene contestato il solo periodico non effettuato o che altro ? Per cui l'avviso bonario arriverà sul solo versamento periodico non effettuato o sbaglio?

grazie e buon lavoro
 
Riferimento: Quadro vl29 e controlli automatizzato AdE

Nella compilazione del quadro vl29 occorre indicare i versamenti iva EFFETTUATI delle liquidazioni, al contrario del quadro vh nel quale vanno indicati i debiti a prescindere del versamento o meno. Qualora il contribuente abbia erroneamente inserito nel quadro vl29 come effettuato un versamento che in realtà non era , in sede di controllo art. 36 bis , viene contestato il solo periodico non effettuato o che altro ? Per cui l'avviso bonario arriverà sul solo versamento periodico non effettuato o sbaglio?

grazie e buon lavoro

Nel VL29 vanno inseriti tutti i versamenti effettuati a livello di IVA, risultanti dai modelli F24 presentati, compresi i debiti IVA eventualmente compensati nonché eventuali versamenti effettuati a titolo di ravvedimento operoso.
Se nel VL29 viene indicato un importo maggiore rispetto ai versamenti effettivamente effettuati è charo che l'Ade, in sede di controllo non trova corrispondenza tra l'importo indicato in tale rigo e gli F24 versati per cui scatta la comunicazione di irregolarità per il (presunto) versamento non effettuato. A quel punto dovresti recarti presso il locale ufficio dell'Ade e sistemare la cosa facendoti rettificare la dichiarazione.
Mi chiedo però come hai fatto a quadrare la dichiarazione se l'importo di rigo VL29 era sbagliato.
Ciao.
 
Riferimento: Quadro vl29 e controlli automatizzato AdE

Nel VL29 vanno inseriti tutti i versamenti effettuati a livello di IVA, risultanti dai modelli F24 presentati, compresi i debiti IVA eventualmente compensati nonché eventuali versamenti effettuati a titolo di ravvedimento operoso.
Se nel VL29 viene indicato un importo maggiore rispetto ai versamenti effettivamente effettuati è charo che l'Ade, in sede di controllo non trova corrispondenza tra l'importo indicato in tale rigo e gli F24 versati per cui scatta la comunicazione di irregolarità per il (presunto) versamento non effettuato. A quel punto dovresti recarti presso il locale ufficio dell'Ade e sistemare la cosa facendoti rettificare la dichiarazione.
Mi chiedo però come hai fatto a quadrare la dichiarazione se l'importo di rigo VL29 era sbagliato.
Ciao.

Nel vl29 sono stati inseriti gli importi malgrado non ci fosse f24 di qlche versamento,come ben saprai i contribuenti fan sempre di testa loro quando si tratta di pagare, malgrado i ripetuti inviti nonchè appurando fino al 30/09/2008 se effettivamente era versato il cliente è fuori sede ed impossibilitato a portare gli f24 ma rassicura con un "dotto' è tutto pagato". Consulando il cassetto fiscale, autorizzato qlche mese fa, si scopre la fregnaccia del cliente, a questo punto la comunicazione di irregolarità è automatica visto che non è agganciato il versamento ma la domanda era un'altra l'irregolarità contestata è solo per iva periodica o anche per qlcs altro? Fare una dichiarazione integrativa ha un senso o a questo punto si attende avviso bonario e buonanotte? ciao
 
Riferimento: Quadro vl29 e controlli automatizzato AdE

Nel vl29 sono stati inseriti gli importi malgrado non ci fosse f24 di qlche versamento,come ben saprai i contribuenti fan sempre di testa loro quando si tratta di pagare, malgrado i ripetuti inviti nonchè appurando fino al 30/09/2008 se effettivamente era versato il cliente è fuori sede ed impossibilitato a portare gli f24 ma rassicura con un "dotto' è tutto pagato". Consulando il cassetto fiscale, autorizzato qlche mese fa, si scopre la fregnaccia del cliente, a questo punto la comunicazione di irregolarità è automatica visto che non è agganciato il versamento ma la domanda era un'altra l'irregolarità contestata è solo per iva periodica o anche per qlcs altro? Fare una dichiarazione integrativa ha un senso o a questo punto si attende avviso bonario e buonanotte? ciao

Deve solo pagare: o lo fa tramite ravvedimento (se non sono scaduti i termini) ovvero attende l'avviso bonario e pagherà in quella sede.
Ciao.
 
Alto