Salve,
sono a riproporre un vecchio quesito per il quale non ho trovato risposta.
Ho cliente esteri cee e extracee che mi pagano in anticipo. Faccio normalmente la fattura per l'anticipo utilizzando l'art. iva 41 per il CEE e 8 per l'extra cee in quanto comunque va come fatturato e va considerato sul calcolo del plafond.
L'intrastat lo comunico solo nel momento dell'effettiva spedizione merce quando cioè storno con la fattura definitiva, la fattura di anticipo.
Ho letto in altri post che la dichiarazione intrastat deve corrispondere con la liquidazione mensile.
In linea di massima si, ma quando ci sono queste situazioni non corrisponde.
Ci sono problemi?
Se poi questa situazione capita a fine anno?
Anticipo a dicembre e consegna a Gennaio, intrastat a Gennaio con la consegna. La dichiarazione iva non corrisponderà alle dichiarazioni intrastat dell'anno. Cosa posso farci?
Spero in qualche risposta.
Saluti e Buon Anno.
sono a riproporre un vecchio quesito per il quale non ho trovato risposta.
Ho cliente esteri cee e extracee che mi pagano in anticipo. Faccio normalmente la fattura per l'anticipo utilizzando l'art. iva 41 per il CEE e 8 per l'extra cee in quanto comunque va come fatturato e va considerato sul calcolo del plafond.
L'intrastat lo comunico solo nel momento dell'effettiva spedizione merce quando cioè storno con la fattura definitiva, la fattura di anticipo.
Ho letto in altri post che la dichiarazione intrastat deve corrispondere con la liquidazione mensile.
In linea di massima si, ma quando ci sono queste situazioni non corrisponde.
Ci sono problemi?
Se poi questa situazione capita a fine anno?
Anticipo a dicembre e consegna a Gennaio, intrastat a Gennaio con la consegna. La dichiarazione iva non corrisponderà alle dichiarazioni intrastat dell'anno. Cosa posso farci?
Spero in qualche risposta.
Saluti e Buon Anno.