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Indicazione Reverse Charge

claudio75

Utente
Sono in regime forfettario, per quanto riguarda la vendita di servizi a soggetti esteri emetto una fattura senza iva, utilizzo il software del sito dell'Agenzia delle Entrate, nelle opzioni scelgo "Fattura" come quando emetto una fattura a soggetto italiano.
È corretto come faccio o bisogna scegliere l'opzione "Integrazione fattura reverse charge interno" ?
 
no "Integrazione fattura reverse charge interno" si utilizza per integrare le fatture di ACQUISTO emesse in r.c. (TD16 che tra l'altro non è obbligatorio è facoltativo cioè lo puoi integrare senza inviare il documento allo sdi); se emetti fattura devi usare un codice di fattura di vendita, quello che ti propone l'ade immagino sia corretto.
 
Ciao grazie, quando faccio la fattura io tra le opzioni dei documenti scelgo "fattura" come quando la emetto verso un soggetto italiano, ho aperto una fattura emessa verso soggetto estero e vedo che è indicato fattura TD01, reverse charge non è da indicare nemmeno nelle note? Non so nemmeno se è possibile inserire delle note.
Poi, non cambia nulla se il soggetto estero è un privato o è una azienda con p.iva?
 
Ultima modifica:
Non so come funziona il programma dell'agenzia ma generalmente il tipo qualifica dell'operazione se esente, esclusa, non imponibile, forfettario, o in reverse charge si indica al posto dell'aliquota iva, con la codicistica natura iva
 
Ok, ma se vendo (servizio) ad un soggetto privato estero, emetto fattura senza iva e scelgo tipo di documento "fattura (codice TD01"
Poi se vendo (servizio) ad una azienda con p.iva istera emetto fattura senza iva e scelgo tipo di documento "fattura (codice TD01)"
In pratica faccio identico a qualsiasi fattura verso privati o aziende italiane.
Questo reverse charge non va indicato da nessuna parte? Nemmeno in una nota?
 
Ok, ma se vendo (servizio) ad un soggetto privato estero, emetto fattura senza iva e scelgo tipo di documento "fattura (codice TD01"
Poi se vendo (servizio) ad una azienda con p.iva istera emetto fattura senza iva e scelgo tipo di documento "fattura (codice TD01)"
In pratica faccio identico a qualsiasi fattura verso privati o aziende italiane.
Questo reverse charge non va indicato da nessuna parte? Nemmeno in una nota?
 
Ciao, però non mi sembra di leggere nel documento la differenza tra vendere un servizio a un privato o una azienda estera, tu la leggi?
 
Se offri un servizio per un committente UE puoi tranquillamente trattarlo come un soggetto nazionale, emettendo fattura senza addebito iva, ma avendo cura di indicare in fattura il Reverse Charge e di presentare il modello Intrastat relativo alla prestazione di servizi.
 
Se offri un servizio per un committente UE puoi tranquillamente trattarlo come un soggetto nazionale, emettendo fattura senza addebito iva, ma avendo cura di indicare in fattura il Reverse Charge e di presentare il modello Intrastat relativo alla prestazione di servizi.
Ok, ma ciò che dici va applicato indifferentemente che sia un cliente privato estero o una azienda con partita iva estera?
 
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