Un mio cliente importa marmi dall'oriente, nel momento in cui la merce arriva in Italia, questa viene sdoganata da un suo cliente il quale paga iva, dazio ed altre spese. Il mio cliente ha solo la fattura estera senza iva del fornitore ed emette una fattura al suo cliente italiano con iva non imponibile. Come contabilizzo questa operazione?
Grazie
Linus
Grazie
Linus