Buongiorno, gentilmente avrei bisogno dei seguenti chiarimenti sulla bolla doganale.
Ho una bolla doganale, la fattura dello spedizioniere per il rimborso dell'iva che ha anticipato (e che è riportata nella bolla doganale) e la fattura extra-ue del fornitore estero della merce.
Credo che la registrazione vada fatta cosi:
1) Registrazione della Bolla doganale che va inserita nel registro iva acquisti (quindi protocollata tra gli acquisti)
DOGANA (base imponib. dell'iva anticipata da spedizioniere) a DOGANA (per tot iva+dogana che è in Dare)
IVA ACQUISTI
2) Registrazione fattura dello spedizioniere italiano. Questa registrazione va inserita nel registro iva acquisti.
DOGANA (per importo iva che aveva anticipato) a DEBITI V/SPEDIZIONIERE
3) Registrazione della fattura dello spedizioniere relativa alle sue competenze per il servizio offerto.
4) Registrazione fattura del fornitore estero. Mi sembra di capire che questa fattura non va nei registri iva, va quindi registrata con una causale neutra come quella dei costi non iva. E' Corretto?
Potete gentilmente confermarmi questo procedimento?
Grazie
Ho una bolla doganale, la fattura dello spedizioniere per il rimborso dell'iva che ha anticipato (e che è riportata nella bolla doganale) e la fattura extra-ue del fornitore estero della merce.
Credo che la registrazione vada fatta cosi:
1) Registrazione della Bolla doganale che va inserita nel registro iva acquisti (quindi protocollata tra gli acquisti)
DOGANA (base imponib. dell'iva anticipata da spedizioniere) a DOGANA (per tot iva+dogana che è in Dare)
IVA ACQUISTI
2) Registrazione fattura dello spedizioniere italiano. Questa registrazione va inserita nel registro iva acquisti.
DOGANA (per importo iva che aveva anticipato) a DEBITI V/SPEDIZIONIERE
3) Registrazione della fattura dello spedizioniere relativa alle sue competenze per il servizio offerto.
4) Registrazione fattura del fornitore estero. Mi sembra di capire che questa fattura non va nei registri iva, va quindi registrata con una causale neutra come quella dei costi non iva. E' Corretto?
Potete gentilmente confermarmi questo procedimento?
Grazie