Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. . Dovresti aggiornarlo oppure usarne uno alternativo, moderno e sicuro.
ciao a tutti, sul modello UNICO PF 2020 ero a credito. Ho popolato la colonna 4 "Credito di cui si chiede il rimborso" per i campi:
RX1 IRPEF
RX2 Addizionale regionale IRPEF
RX3 Addizionale comunale IRPEF
Tale credito ancora non mi viene rimborsato. L'AdE interpellata 3 volte, mi continua a...
ok perfetto, trattasi di RP28 e valorizzo entrambe le colonne:
1 Dedotti dal sostituto: prendo il valore nella CU 412 (ciò perche in CU 411 è indicato il codice 3)
2 Non dedotti dal sostituto: indico il valore del bonifico diretto a favore di COMETA, come da apposita certificazione fiscale
C'è...
riformulo la domanda perché in effetti credo di non essermi spiegato bene:
ditta individuale in regime forfettario che NON HA AVUTO COSTI. (Nessuna fattura passiva ricevuta nel 2019)
Posso barrare senza problemi la casella RS382 ? L'Anagrafe Tributaria si aspetta qualcosa di diverso?
lavoratore dipendente settore metalmeccancio con fondo pensione COMETA.
ho fatto un contributo volontario a fine anno (con bonifico diretto a favore di COMETA).
COMETA mi ha inviato apposita certificazione fiscale.
Tale importo lo metto ne quadro RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali ...
ok spiego meglio: essendo una ditta individuale di produzione software e servizi informatici, se compro cose per la ditta non ho nemmeno l'esigenza di farmi fare fattura a nome della ditta, è sufficiente scontrino come privato, dato che i costi della ditta sono calcolati in % forfettaria...
concordo con @Rocco
nel quadro RX sposta gli importi dalla colonna 5 alla colonna 4.
Tuttavia, ho un dubbio: magari @Rocco può precisare: è sufficiente aver comunicato qualche anno addietro il proprio IBAN all'agenzia delle entrate ? Oppure serve una domanda di rimborso o qualche altra...
Dopo aver compilato il quadro LM compare questo errore:
Codice LM 021 001 - In presenza di un dato della sezione II del quadro LM deve essere presente almeno un elemento conoscitivo dei righi da RS375 a RS381; in assenza di dati da comunicare all'Anagrafe Tributaria, deve essere invece barrata...
"lavoraccio" non direi: il fondo fornisce un file con fattura - imorto totale - importo rimborsato - parte non rimborsata da indicare sul 730
con questo file, si fà il totale della parte non rimborsata da indicare sul 730 e ad essa si sommano tutte le ulteriori prestazioni che non rientrano nel...
ciao, questo thread è abbastanza vecchio (2017), ti posso dire che ho tolto tutta la parte rimborsata dal fondo e lasciato in dichiarazione solo la parte non rimborsata. Fin'ora nessun accertamento dall' AdE.
Regine vantaggio ok allora codice 1793 per pagare l'acconto di luglio e 1794 a novembre, ma poi per il saldo, l'anno prossimo, non sará 1795 ma diventa 1792 perchè passo al regime forfettario?
Scusa la pignoleria nelle mie domande, è la prima volta che cambio regime e non vorreo sbagliare...
ok grazie @STUDIOCEL ma con quale codice tributo verso l'acconto?
1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata
oppure
1793 - Imposta sostitutiva per regime fiscale di vantaggio - Acconto prima rata
Preciso che dal 2014 al 2018 ero in regime di vantaggio ex art. 27, Dl...
Sono lavoratore dipendente + ho una ditta individuale (per il 2018 in regime di vantaggio ex art. 27, Dl 98/2011 e per il 2019 in regime Forfettario ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 )
Per il 2019 il reddito della mia ditta sarà notevolmente inferiore di quello del...
@luis2000 help me :):) tra 3gg devo versare il primo acconto e non ho capito se sul modello unico devo indicarlo da qualche parte oppure è sufficiente scegliere l'importo sull F24 e pagare!
Ok grazie luiss, Nell' UNICO PF 2019 devo scrivere l'importo di tali acconti che intendo versare?
Ho visto la sezione Acconto 2019 quadri RN61 ed RN62, a cosa servono?
NB: sicuramente calcolerò l'acconto con cura, per evitare che sia insufficiente!
Ciao, eroga prestazioni di servizi di consulenza informatica svolte in regime fiscale di vantaggio e pertanto non soggette a IVA né a ritenuta.
Quindi volevo capire entro quando bisogna fatturare le prestazioni erogate nel 2017