Salve sono alle prime armi (praticante) ed ho un dubbio che non riesco a togliermi.
Praticamente un avvocato ci porta ora una fattura acquisti di febbraio (primo trimestre quindi)...pagata a febbraio...però nel programma di contabilità per rispettare il protocollo interno viene registrata a giugno (quindi nel secondo trimestre che prossimamente verrà versato)....
pur registrando tuttavia "data documento" e "data pagamento" correttamente (quindi a Febbraio), il programma comunque inserisce in automatico questa fattura nella liquidazione del secondo trimestre per il semplice fatto di averla registrata a Giugno...
quindi mi chiedo....è corretto fare così o in teoria dovrebbe essere ""recuperata"" solo a Saldo l'anno prossimo (in UNICO 2013)???
grazie
Praticamente un avvocato ci porta ora una fattura acquisti di febbraio (primo trimestre quindi)...pagata a febbraio...però nel programma di contabilità per rispettare il protocollo interno viene registrata a giugno (quindi nel secondo trimestre che prossimamente verrà versato)....
pur registrando tuttavia "data documento" e "data pagamento" correttamente (quindi a Febbraio), il programma comunque inserisce in automatico questa fattura nella liquidazione del secondo trimestre per il semplice fatto di averla registrata a Giugno...
quindi mi chiedo....è corretto fare così o in teoria dovrebbe essere ""recuperata"" solo a Saldo l'anno prossimo (in UNICO 2013)???
grazie
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