Buonasera, mi trovo nella situazione in oggetto:
- io, soggetto italia, vendo a IT2 (sempre soggetto italia), che vende a INDIA3
la merce parte dal mio magazzino e va direttamente in india, cosa attestata dal bollettino doganale.
Io fatturo a IT2 NON IMPONIBILE IVA art 8. DPR 633/72 C.1 Lett.A in triangolazione.
Quesito 1: chi mi paga la fattura? IT2 o India3?
Quesito 2: come intesto il DDT, come intestatario IT2 e come destinatario INDIA3?
Il commercialista mi ha detto che se la fattura la pagano dall'india è ok così, se la paga IT2 diventa un'operazione valida ai fini IVA in quanto diretta tra due soggetti italiani. E' corretto?
Inoltre è stato pattuito un tot alla conferma dell'ordine e il saldo al momento del carico. Devo fare una prima fattura di acconto, sempre come indicazioni di cui sopra, e poi quella a saldo?
Grazie
- io, soggetto italia, vendo a IT2 (sempre soggetto italia), che vende a INDIA3
la merce parte dal mio magazzino e va direttamente in india, cosa attestata dal bollettino doganale.
Io fatturo a IT2 NON IMPONIBILE IVA art 8. DPR 633/72 C.1 Lett.A in triangolazione.
Quesito 1: chi mi paga la fattura? IT2 o India3?
Quesito 2: come intesto il DDT, come intestatario IT2 e come destinatario INDIA3?
Il commercialista mi ha detto che se la fattura la pagano dall'india è ok così, se la paga IT2 diventa un'operazione valida ai fini IVA in quanto diretta tra due soggetti italiani. E' corretto?
Inoltre è stato pattuito un tot alla conferma dell'ordine e il saldo al momento del carico. Devo fare una prima fattura di acconto, sempre come indicazioni di cui sopra, e poi quella a saldo?
Grazie