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scusa contabile sei veramente gentile ma io non ne azzecco molto con le prestazioni intracomunitarie.
secondo il tuo schema siamo nel caso
B) a) "se il committente è identificato ai fini IVA la prestazione è soggetta ad IVA se è utilizzata in Italia o in un altro Stato UE"
nello specifico la prestazione era resa in germania: la fattura è stata emessa senza iva, ora devo solo integrarla?