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SALDO FORNITORI

L

Laura

Ospite
Contabilmente dovrei registrare un pagamento di una fattura di un fornitore che però è stato già saldato da tempo erroneamente, di conseguenza mi risulta chiuso. Come posso contabilizzare in modo che si riapra il fornitore e quindi pagarlo?Che conto uso, la cassa?
Grazie a chiunque mi voglia rispondere.
 
Scusa, ma se non hai ancora stampato i registri perchè non vai in variazione e cambi la data del pagamento?
 
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