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pag.iva

C

Cristina

Ospite
<HTML>Salve, il quesito riguarda una ditta in contab.ordinaria con versameto iva mensile.
Nel mese di agosto e settembre 2002, in fase di liquidazione iva, non ho riportato (erroneamente) il credito iva del mese di luglio, per cui si nel mese di agosto che in quello di settembre ho fatto versare dell'iva al cliente.
Come mi devo comportare nell'annuale iva?
Grazie</HTML>
 
<HTML>nella dichiar. annuale verra' autom. recuperato in quanto essa non e'altro che un riepilogo delle operazioni effett.e quindi nel quadro vl ci sara' il ricalcolo totale dell'iva tra quella dovuta, detraibile e versata</HTML>
 
<HTML>non devo chiedere l'iva, eroneamente versata, a rimborso (???)
grazie</HTML>
 
<HTML>IL CREDITO IVA RISULT. DALLA DICHIAR. PUO' ESSE UTILIZZ. IN COMPENSAZIONE CON LA STESSA IVA O ALTRE IMPOSTE , QUALSIASI SIA LA SUA NATURA</HTML>
 
<HTML>ho fatto versare al cliente ??????

i consulenti che hanno questi tipi di dubbi mi spaventano e mi confermanto sempre di più che è necessario rendere la formazione non obbligatoria ....ma coatta...</HTML>
 
<HTML>Brava Cristina segui l'otimo consiglio di A.SPINA e non replicare agli invidiosi.</HTML>
 
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