Buonasera, erroneamente il 16.11.17 ho versato l'iva relativa alla liquidazione del mese di ottobre, che invece presentava un credito iva. Nella Li. Pe del 4 trimestre 2017 non ho evidenziato il versamento in eccesso ed ho comunicato le liquidazioni corrette. Nella dichiarazione annuale, oltre ad indicare nel quadro VL30 il maggior versamento, devo anche compilare il quadro VH per correggere la Li. Pe? Ci sono sanzioni da pagare? Grazie e saluti