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ditta italiana che spedisce tramite trasportatore merce in Cina.
la fattura emessa per il trasporto è NON IMP.ART.9.
in dichiarazione annuale IVA lo indico nel campo VF...????
e nella comunicazione annuale dati IVA in CD2 campo...????
Se il trasportatore è italiano dovrebbe già aver emesso fattura non imponibile art. 9. In questo caso va rilevata al rigo VF13 della dichiarazione Iva. e al CD2 campo 1 della comunicazione dati.