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iva su fatture provviggioni ricevute da germania

nico75

Utente
Buon giorno,
devo registrare alcune fatture passive per provviggioni ricevute da agenti di commercio tedeschi. Le provviggioni sono riconosciute per la vendita dei nostri prodotti in Germania. Alcune fatture sono emesse con maggiorazione iva del 19%, altre invece sono emesse senza iva. Si tratta di fornitori con partita iva in Germania.
In che modo bisogna registrare queste fatture, sia quelle con iva che senza, e quale codice iva bisogna utilizzare? (esente art. 7, autof. art 17, ecc.)
Inoltre le provviggioni seguono la normativa delle operazioni intracomunitarie e vanno indicate nel mod. Intrastat, oppure devono essere trattati come servizi.

Grazie mille
Nico
 
Riferimento: iva su fatture provviggioni ricevute da germania

Inoltre le provviggioni seguono la normativa delle operazioni intracomunitarie e vanno indicate nel mod. Intrastat, oppure devono essere trattati come servizi.

Non devono essere indicate nei mod. INTRASTAT
 
Riferimento: iva su fatture provviggioni ricevute da germania

devo registrare alcune fatture passive per provviggioni ricevute da agenti di commercio tedeschi. Le provviggioni sono riconosciute per la vendita dei nostri prodotti in Germania. Alcune fatture sono emesse con maggiorazione iva del 19%, altre invece sono emesse senza iva. Si tratta di fornitori con partita iva in Germania. (non capisco perchè alune fatture scontano l?IVA tedesca ed altre no).
 
Riferimento: iva su fatture provviggioni ricevute da germania

Buon giorno,
devo registrare alcune fatture passive per provviggioni ricevute da agenti di commercio tedeschi. Le provviggioni sono riconosciute per la vendita dei nostri prodotti in Germania. Alcune fatture sono emesse con maggiorazione iva del 19%, altre invece sono emesse senza iva. Si tratta di fornitori con partita iva in Germania.
In che modo bisogna registrare queste fatture, sia quelle con iva che senza, e quale codice iva bisogna utilizzare? (esente art. 7, autof. art 17, ecc.)
Inoltre le provviggioni seguono la normativa delle operazioni intracomunitarie e vanno indicate nel mod. Intrastat, oppure devono essere trattati come servizi.

Grazie mille
Nico

Tali fatture dovrebbero essere emesse senza iva ai sensi dell'art. 40, c. 8, DL 331/93). L'iva è dovuta in Italia tramite integrazione e registrazione della fattura con le regole previste per gli acquisti intraUE.
Non vanno compilati gli Intrastat, come giustamente già detto da altri.
Ciao.
 
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