Buongiorno, se una ditta italiana a Dicembre emette una fattura elettronica ad una ditta che ha cambiato VAT (e quindi con riferimento errato)... come procedo con l'INTRASTAT?
A Gennaio ha emesso nota di credito e riemesso la fattura con intestazione corretta.
tutti e 3 i documenti sono n.imponibili IVA art.41.
Posso tranquillamente mandare l'INTRASTAT a Gennaio per l'ultima fattura corretta e basta? (in quanto La nota di credito storna la prima fattura errata)
oppure c'è da fare altro visto che la merce spedita è di Dicembre?
Grazie .
A Gennaio ha emesso nota di credito e riemesso la fattura con intestazione corretta.
tutti e 3 i documenti sono n.imponibili IVA art.41.
Posso tranquillamente mandare l'INTRASTAT a Gennaio per l'ultima fattura corretta e basta? (in quanto La nota di credito storna la prima fattura errata)
oppure c'è da fare altro visto che la merce spedita è di Dicembre?
Grazie .