ho acquisito la contabilità di una ditta individuale con due attività:
1)centro estetico in regime semplificato(attribuzione della partita iva)
2)la titolare svolge anche l'attività di infermiera professionale per le quali l'ex commercialista ha optato in fattura (senza fare alcuna variazione dati all'AdE relativamente all'aggiunta di questa seconda attività) per il forfetino di cui all'art.13 l.388/2000.
per il punto 2) quindi niente iva(esente art.10) e niente ritenuta di acconto.
dato che di costi ne ha veramente pochi l'ho informata che a luglio pagherà il 10% sul fatturato(quindi 2000 euro su 20.000).
se non si fosse optato per il forfetino bensì per un'altra semplificata e dato che il centro estetico chiuderà in perdita comunque non si poteva procedere al cumulo perdita-utile essendo un reddito di impresa e uno di lavoro autonomo,giusto?
quindi cosa mi consigliate di fare?
la faccio transitare a gennaio nei minimi ?
sopportebbe la ritenuta,sarebbe esclusa dagli SS ma pagherebbe il 20% e non il 10%.
o lascio le cose come stanno?
1)centro estetico in regime semplificato(attribuzione della partita iva)
2)la titolare svolge anche l'attività di infermiera professionale per le quali l'ex commercialista ha optato in fattura (senza fare alcuna variazione dati all'AdE relativamente all'aggiunta di questa seconda attività) per il forfetino di cui all'art.13 l.388/2000.
per il punto 2) quindi niente iva(esente art.10) e niente ritenuta di acconto.
dato che di costi ne ha veramente pochi l'ho informata che a luglio pagherà il 10% sul fatturato(quindi 2000 euro su 20.000).
se non si fosse optato per il forfetino bensì per un'altra semplificata e dato che il centro estetico chiuderà in perdita comunque non si poteva procedere al cumulo perdita-utile essendo un reddito di impresa e uno di lavoro autonomo,giusto?
quindi cosa mi consigliate di fare?
la faccio transitare a gennaio nei minimi ?
sopportebbe la ritenuta,sarebbe esclusa dagli SS ma pagherebbe il 20% e non il 10%.
o lascio le cose come stanno?