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fiera

V

vania

Ospite
Salve, volevo porvi il seguente quesito:
società italiana srl deve fare la fiera in germania.Abbiamo ricevuto le seguenti fatture:
la prima fattura ricevuta da soggetto italiano che ci addebita l'allestimento dello stand e ci applica l'iva del 20%;è esatto?
la seconda fattura ricevuta dal Congresso fiere di germania (quindi p.iva DE)per l'affitto dello stand+ inserzione sull'indice dei catalogo esibitori.
Qui il fornitore mi applica l'iva del 16%.

Come vanno trattate le fatture ai fini iva e negli intrastat?
Grazie

[%sig%]
 
La prima fattura è sbagliata: il fornitore italiano doveva fatturare fuori campo art. 7 comma 4 lett. a del D.P.R. n. 633/72.
La seconda fattura è giusta ed è fuori campo Iva italiana con i riferimenti di prima.
Niente intastat per entrambe le prestazioni.
Ciao.

Marc2001
 
Per la fattura tedesca con IVA puoi fare istanza di rimborso. Ci sono molti Enti che svolgono tali pratiche.
 
quindi in contabilità generale registro:
fornitore (avere)eur. 116,00
costi x fiere (dare) eur. 100,00
costi non detraibili (dare) eur. 16,00
è esatto così?
grazie mille x la risposta.
 
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