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Fattura spagnola iva esposta 18%

Tsuny

Utente
Salve,
un professionista che ha optato per il regime dei minimi riceve una fattura per l'acquisto di materiale informatico da un fornitore spagnolo. L'ordine però viene effettuato su un sito francese che lo smista alla suddetta ditta spagnola. Questa emette quindi fattura con iva esposta al 18%.
Credo di poter dire che sostanzialmente non ci siano grossi problemi perchè per il minimo si tratta sempre e comunque di iva indetraibile, tuttavia mi chiedo: se invece il soggetto potesse detrarre l'iva, essa sarebbe in ogni caso indetraibile o si dovrebbe registrare con lo stesso metodo che si utilizza per le fatture prive di iva? (doppia fattura acquisto/vendita).

Grazie e saluti
 
Riferimento: Fattura spagnola iva esposta 18%

Il contribuente minimo che effettua un acquisto intracomunitario è tenuto a versare l'imposta mediante applicazione del reverse charge.
In tal caso devi comunque assoggettare l'operazione all'aliquota IVA italiana se l'acquisto è stato effettuato in qualità di soggetto passivo IVA e farti rettificare il documento dal fornitore.
Ciao.
 
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scusate, ma un contribuente minimo che effettua operazioni con l'estero, non sarebbe autamaticamente fuori da tale regime, o sbaglio?
ciao
 
Riferimento: Fattura spagnola iva esposta 18%

scusate, ma un contribuente minimo che effettua operazioni con l'estero, non sarebbe autamaticamente fuori da tale regime, o sbaglio?
ciao

Creco che il limite sia riferito alle cessioni all'estero e non agli acquisti.

In tutti i modi mi sono reso conto che la citata fattura è stata emessa senza specificare la partita iva del cliente ma solo il CF. Quindi registrerò il costo come annotazione acquisti senza trattamento iva. Non so se condividete.
 
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Per il tipo di fatturazione che la ditta spagnola ha effettuato, siamo in presenza di acquisto da parte di un soggetto "privato" quindi non registrabile nella contabilità perchè operazione non rientrante nell'esercizio dell'attività.
 
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Buona l'ultima di Pico.
Con acquisti on line è cosa che succede se non ci si iscrive bene come soggeto con P.iva.
 
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Ma la discriminante è unicamente l'indicazione del codice fiscale in luogo della partita IVA?
Chiedo perchè normalmente registro come costi fuori campo iva anche le ricevute delle ricariche dei cellulari (pervenute via mail con indicazione del codice fiscale). Sbaglio anche in questo caso?
 
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Ad essere pignuoli anche le fatture per cellulari devono essere intestate a soggetto iva anche per via del diverso importo delle tasse concessione governativa. A onor del vero però alcune commissioni tributarie hanno soprasseduto sulla indeducubilità delle ricariche.
 
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La discriminante non è tanto il fatto che sia stato indicato il codice fiscale ma, se tu avessi fornito la partita iva il fornitore avrebbe emesso fattura senza iva e quindi avresti dovuto procedere con l'integrazione della fattura applicando l'iva italiana. Successivamente avresti presentato l'intrastat. Quanto alle ricariche, è onere del contribuente dimostrare, in caso di contestazione, che la spesa rientra tra quelle per l'esercizio dell'arte o professione.
 
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