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F24 con compesazione a 0 euro

_f_

Utente
Buonasera
L'anno scorso ero in credito d'imposta, e ne ho usato parte per le addizionali.
Per non presentare un F24 a 0 euro mi hanno consigliato di versarne uno di almeno 20 euro, perché poi sarebbe stato possibile recuperarli.... cosa che ho fatto.
Ma come li recupero?
Utima domanda... ho letto che se non si presenta l'F24 a 0 euro c'è una sanzione, ma anche su quello di novembre?
Grazie a tutti
 
Ultima modifica:
Il versamento di 20 euro lo recuperi inserendo gli importi versati, in base ai codici tributo utilizzati, nel quadro F del mod. 730 ovvero nel quadro RV del mod. UNICO, trattandosi di addizionali, se ho ben compreso.
Il mod. F24, anche se a zero, va presentato. Tale omissione è sanzionata. Si veda in proposito la risoluzione Ade n. 36/E del 20/03/2017.
Saluti.
 
Intendi a giugno? Erano circa 470 euro, compensati con 490.
Ma a novembre non dovevo nulla... forse equivoco perché ci si riferisce a un F24 a zero per compensazione?
Devo comunque procedere con il ravvedimento operoso dell'8/100?
 
Intendevo proprio novembre, pur essendo a zero, ci sono gli importi dalla parte degli "importi a debito dovuti" che a volte conviene ravvedere quelli al 3,75% piuttosto che l'F24 a zero che in questo caso sono 12,50 euro (1/8 di 100 euro)....
 
Ultima modifica:
Scusa non capisco... a novembre non dovevo nulla, come avrei dovuto, nel caso, compilare un F24 a zero?
Ciò che non capisco è se devo ravvedere....

Nel frattempo per un dato errato inviatomi e inserito nella dichiarazione, ho pagato troppa addizionale regionale.
Come faccio a recuperare i circa 50 euro versati in eccesso?
Oppure li metto come pagamento già eseguito, e quindi in detrazione, nella dichiarazione dell'anno prossimo?

Grazie mille!
 
Be se a novembre non dovevi nulla, perchè allora porsi il problema del ravvedimento.....se non devi niente non devi fare niente...

Per l'addizionale quando hai pagato in più, quest'anno o l'anno scorso?
 
Quando fai l'unico, o se hai già inviato il 730 o l'unico fai l'unico correttivo, in RX2 colonna 3 metti l'eccedenza versamento saldo..
 
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