Se per errore di sistema e purtroppo non verificato subito, nel mese di Agosto e Settembre è stato fatturato ad un cliente tedesco per vendita merce IVA al 20% anzichè in esenzione con art. 41 cess. cee, quali sono le conseguenze? Come si può sistemare? Posso fare un pari storno nel mese di Dicembre (non ancora chiusa IVA) e riemetterle in Dicembre? HELP ME PLEASE!