buongiorno a tutti,
per errore ho applicato inversione contabile con invio a sdi di una fattura soggetta a iva normale
(in pratica la fattura era parzialmente in reverse e parzialmente con iva normale);
il documento del fornitore era corretto ma per errore ho integrato anche sulla parte che non doveva essere integrata.
Come posso procedere per regolarizzare la cosa? ci sono sanzioni su un caso del genere?
grazie
per errore ho applicato inversione contabile con invio a sdi di una fattura soggetta a iva normale
(in pratica la fattura era parzialmente in reverse e parzialmente con iva normale);
il documento del fornitore era corretto ma per errore ho integrato anche sulla parte che non doveva essere integrata.
Come posso procedere per regolarizzare la cosa? ci sono sanzioni su un caso del genere?
grazie