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ENNESIMO....PASTICCIO...HELP!!!

M

MARY

Ospite
<HTML>Ciao a tutti.
allora ho un problema e adesso cerco di spiegarvelo.
La mia collega ha emesso una ricevuta fiscale per il ricevimento di un acconto (es 200 €) in data 07/07/03
Io che seguo la contabilità l'ho reg.ed essendo una ditta a liquidazione iva mensile ho già "chiuso" quel mese.
Oggi 28/8 il cliente ci ha comunicato che non riuscirà a usufruire del nostro servizio quindi....in teoria dobbiano rimborsrgli i famosi 200 €.
Il quesito è questo....come faccio a stornarmi il corrispettivo?
Io lo reg scorporando l'iva quindi
ricavo 181,82
iva a debito 18,18

e adesso l'iva di questo acconto mi è entrata a far parte della base imponibile del mese scorso.
Datemi qualche vostro parere per cortesia!!!!
VI RINGRAZIO TUTTI GIA' ADESSO!!!!

;-) Mary</HTML>
 
<HTML>Cose che capitano quando si lavora con certi clienti.
Basta emettere una nota di accredito facendo riferimento alla ricevuta fiscale emessa in data 7/7/03 e il motivo dell'emissione della nota di accredito (es. prestazione non effettuata).
Se ha un bollettario delle fatture emesse lo faccia con quella numerazione e lo trasriva con il segno meno nel registro dei corrispettivi.
Saluti.</HTML>
 
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