Nella contabilità di un architetto ho registrato nel 2008 una fattura d'acquisto relativa ad una prestazione di un architetto francese di € 5.000,00, come una fattura intracomunitaria dove l'Iva tra debito e credito si storna.
Nella dichiarazione dell'IVA ho indicato questa fattura in questi righi:
-VA31 imponibile 5000,00 Iva 1000,00
-VF11 ho aggiunto l'imponibile 5000,00 e relativa iva 1000,00;
-VJ9 imponibile 5000,00 Iva 1000,00.
E' giusto?
Grazie![Confused :confused: :confused:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nella dichiarazione dell'IVA ho indicato questa fattura in questi righi:
-VA31 imponibile 5000,00 Iva 1000,00
-VF11 ho aggiunto l'imponibile 5000,00 e relativa iva 1000,00;
-VJ9 imponibile 5000,00 Iva 1000,00.
E' giusto?
Grazie