AttoreContabile
Utente
Buongiorno,
avrei una curiosità che desidero togliermi da tempo.
Se al 31/12/n l'azienda accantona costi per 15.000£ per fatture da ricevere, ipotizziamo per consulenze legali qual è la corretta contabilizzazione della fattura l'anno successivo n+1? Mi spiego, il 16/03/n+1 ricevo la fattura da 15.000£, che ovviamente avrà un controvalore in € differente da quello dell'accantonamento fatto. Come chiudo l'accantonamento, in € o in £? Se chiudo in sterline avrò una differenza cambi, è corretto? Se invece chiudo in € in quale conto dovrò rilevare la differenza dovuta al cambio? Soprattutto mi interessa sapere il principio contabile di riferimento.
Grazie a tutti della collaborazione.
avrei una curiosità che desidero togliermi da tempo.
Se al 31/12/n l'azienda accantona costi per 15.000£ per fatture da ricevere, ipotizziamo per consulenze legali qual è la corretta contabilizzazione della fattura l'anno successivo n+1? Mi spiego, il 16/03/n+1 ricevo la fattura da 15.000£, che ovviamente avrà un controvalore in € differente da quello dell'accantonamento fatto. Come chiudo l'accantonamento, in € o in £? Se chiudo in sterline avrò una differenza cambi, è corretto? Se invece chiudo in € in quale conto dovrò rilevare la differenza dovuta al cambio? Soprattutto mi interessa sapere il principio contabile di riferimento.
Grazie a tutti della collaborazione.