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ci riprovo

A

Angela V.

Ospite
<HTML>Ripropongo un quesito di qualche giorno fa, sperando che qualcuno possa rispondermi. Grazie

Ho fatto un omaggio ad un mio cliente di S.Marino.
Di solito per gli omaggi (a clienti italiani) emetto sempre l'autofattura a fine mese, per versare l'iva.
Nel caso di S. Marino come devo comportarmi?
Per le cessioni normali emetto ft. non imp.art.8, che mi torna timbrata dalla Rep.di S.Marino. Ma in caso di omaggi?
Grazie.</HTML>
 
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